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Ararendá

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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

28/02/2024

37.828.564/0001-27
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2

3.3.71.70.00 - Rateio p/ particip. em consórcio público

28020001

1ª. parcela extra do Consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-Ceará, Referente a 1ª. de D...

Realizado

R$ 30.000,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020009

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETA...

Realizado

R$ 13.800,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020008

AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA W130, MOTONIVELADORA CATERPILLAR (PATROL) 120K, RETR...

Realizado

R$ 8.474,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020002

Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas SBG-4E69, SBJ-4I29, lotados nas Unidades vinculadas a Se...

Realizado

R$ 4.160,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020006

Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da...

Realizado

R$ 2.292,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020005

Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas POP-5891, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de...

Realizado

R$ 2.080,00

28/02/2024

24.804.712/0001-21
ALP GUERREIRO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

28020003

Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Renaut KWID ZEN 2 SBA-4F90, lotados nas unidades da Secretaria do Trabal...

Realizado

R$ 2.080,00

28/02/2024

02.477.169/0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020020

Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2980.

Anulado

R$ 2.476,34

28/02/2024

02.477.169/0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020021

Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2979.

Anulado

R$ 1.488,40

28/02/2024

02.477.169/0001-62
MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020010

Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2987.

Anulado

R$ 1.308,16

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