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Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/MEIO AMBIENTE

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

04010079

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.

Anulado

655,02

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/MEIO AMBIENTE

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030140

GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste...

Realizado

10.000,00

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PSF

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030136

Suplementação do empenho estimativo 04010083, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados ...

Realizado

10.500,00

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PSF

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030135

Suplementação do empenho estimativo 04010082, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados ...

Realizado

50.000,00

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/SAÚDE

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030133

GPS do INSS das folhas do pessoal, lotados na unidades de combate e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), vincula...

Realizado

7.932,52

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/SAÚDE

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030138

Suplementação do empenho estimativo 04010080, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados ...

Realizado

20.000,00

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

04010081

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.

Anulado

206,06

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

01030134

GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, ...

Realizado

44.000,00

01/03/2021

XX.X41.859/ 0001-05
IPU COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030007

Aquisição de Material Elétrico, destinado a reparo e manutenção das Escolas Firmino José (Dist. Lagoa de Santo Antôn...

Realizado

3.624,20

01/03/2021

XX.X49.579/ 0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030013

Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de ...

Realizado

104,00

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