Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 205.868,38 |
R$ 182.993,98 |
R$ 182.993,98 |
FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PELA APRENDIZAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 22.440,0 |
R$ 22.440,0 |
R$ 22.440,0 |
FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 44.207,49 |
R$ 44.207,49 |
R$ 44.207,49 |
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 2.191.052,5 |
R$ 2.191.052,5 |
R$ 2.191.052,5 |
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 34.798,5 |
R$ 34.798,5 |
R$ 34.798,5 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 423.679,98 |
R$ 423.679,98 |
R$ 423.679,98 |
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 35.700,0 |
R$ 35.700,0 |
R$ 35.700,0 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 755.724,89 |
R$ 755.724,89 |
R$ 755.724,89 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 674.224,72 |
R$ 674.224,72 |
R$ 674.224,72 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 71.976,83 |
R$ 71.976,83 |
R$ 71.976,83 |
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