Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.785.480,7 |
R$ 1.785.480,7 |
R$ 1.785.480,7 |
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 22.550,0 |
R$ 22.550,0 |
R$ 22.550,0 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 642.101,0 |
R$ 642.101,0 |
R$ 642.101,0 |
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 64.760,0 |
R$ 64.760,0 |
R$ 64.760,0 |
FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PELA APRENDIZAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 90.000,0 |
R$ 90.000,0 |
R$ 80.000,0 |
FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 262.639,6 |
R$ 243.732,54 |
R$ 243.732,48 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 686.988,56 |
R$ 686.988,56 |
R$ 686.988,56 |
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 21.900,0 |
R$ 21.900,0 |
R$ 21.900,0 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DE EMFERMAGEM |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 207.194,0 |
R$ 207.194,0 |
R$ 207.194,0 |
FOLHA DE PGTO DIARISTA (BOMBEIRO CIVIL) |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 13.674,0 |
R$ 13.674,0 |
R$ 13.674,0 |
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