Consultar despesas por fornecedores é fundamental para analisar a relação com os fornecedores e monitorar a eficiência dos gastos na administração pública.
Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME |
XX.X89.643/0001-78 |
R$ 45.600,0 |
R$ 15.400,0 |
R$ 13.850,0 |
FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM |
XXX.709.473-20 |
R$ 60,0 |
R$ 60,0 |
R$ 60,0 |
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 1.108.429,0 |
R$ 1.108.429,0 |
R$ 1.108.429,0 |
FOLHA DE PAG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 4.992,0 |
R$ 4.992,0 |
R$ 4.992,0 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 189.608,39 |
R$ 189.608,39 |
R$ 189.608,39 |
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 85.153,72 |
R$ 85.153,72 |
R$ 85.153,72 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 13.465.053,47 |
R$ 13.465.053,47 |
R$ 13.465.053,47 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 3.078.487,54 |
R$ 3.078.487,54 |
R$ 3.078.487,54 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
XX.X18.356/0001-60 |
R$ 252.857,94 |
R$ 252.857,94 |
R$ 252.857,94 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM |
XX.X03.156/0001-96 |
R$ 511.797,37 |
R$ 511.797,37 |
R$ 511.797,37 |
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