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CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

30/01/2023

XX.X36.670/ 0001-79
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

04010002

Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resd...

Realizado

R$ 85.459,84

30/01/2023

XXX.804. 723-06
MIKHAEL F.SOUSA BENTO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

06010006

honorarios dos serviços profissionais, especializados, como Engenheiro Civil (CREA-CE.nº.338.426), junto as Unidades...

Realizado

R$ 2.250,00

30/01/2023

XX.X89.990/ 0001-05
GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010210

Conserto e Manutenção, constando de Recarga dos Cartuchos,Troca dos Cilindros e Recondicionamento da Pláca Lógica, d...

Realizado

R$ 565,00

30/01/2023

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02010205

Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Municípi...

Realizado

R$ 35.760,00

30/01/2023

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02010189

Serviços Profissionais como Fiscal, Coordenador e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública ...

Realizado

R$ 5.254,00

27/01/2023

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02010204

Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado ...

Realizado

R$ 50.454,00

27/01/2023

XX.X21.956/ 0001-10
FORTONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

25010008

Aquisição de Parabrisa, vidro para janela e materiais diversos, destinado ao veiculo Ônibus de placa PNL-0567, lotad...

Realizado

R$ 3.310,00

27/01/2023

XX.X16.344/ 0003-17
HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

23010010

Aquisição de Material (kit espatula truck), destinado a borracharia junto as unidades da Secretaria de Obras do munc...

Realizado

R$ 599,00

27/01/2023

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

3.3.90.31.00 - Premiações cult.art.cient.desp.e outras

02010191

Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Janei...

Realizado

R$ 1.900,00

27/01/2023

XX.X03.156/ 0001-96
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO

3.3.90.46.00 - Auxílio alimentação

02010187

Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICO, ou Similares, quando em serviço ...

Realizado

R$ 6.000,00

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