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Despesa 02010026
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | OI S.A. - |
CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
Programa / Atividade | 2.075 - Manutenção e Funcionamento do CRAS |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Transferência de recursos do FNAS |
Histórico | Pagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2024. |
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