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Despesa 01120203
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2022 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.054 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | Suplementação do empenho estimativo 03100149, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município, durante o exercício financeiro de 2022. |
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