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Despesa 01110069
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/11/2023 |
Credor | OI S.A. - |
CPF/CNPJ | XX.X35.764/ 0020-06 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Administração e Finanças |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | Suplamentação do empenho N° 01060085, referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023. |
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