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Despesa 02010199
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/HOSPITAL |
CPF/CNPJ | 11.203.156/0001-96 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.035 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
Histórico | Folha de vencimentos(1/3 DE FERIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024. |
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