Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (5410 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Sec. de Administracao e Financas 04/03/2024 JOSE AIRTON DA SILVA LTDA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 1.600,00
08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE R$ 797,75 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 797,75
08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE R$ 114,99 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 114,99
05 — SECRETARIA DE SAÚDE 04/03/2024 F A LIMA GLP R$ 1.115,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 1.115,10
05 — SECRETARIA DE SAÚDE 04/03/2024 F A LIMA GLP R$ 409,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 409,50
08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 FRANCISCO VINICIUS FARIAS LOBO R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 480,00
08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA R$ 3.317,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 3.317,50
04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS R$ 3.039,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 3.039,20
04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS R$ 634,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 634,72
04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS R$ 634,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 634,72

Exibindo 4341 a 4350 de 5410 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 00.018.356/0001-00 476 R$ 20.069.773,15
2 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 23.718.356/0001-60 257 R$ 12.630.457,01
3 JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA 00.065.528/0001-00 50 R$ 4.546.363,97
4 MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA 00.027.978/0001-00 17 R$ 2.687.379,92
5 FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA 00.018.356/0001-60 101 R$ 2.551.418,97
6 FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 00.003.156/0001-00 130 R$ 2.521.217,44
7 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 00.020.318/0001-00 4 R$ 2.472.000,00
8 MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2 R$ 2.067.000,00
9 FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 11.203.156/0001-96 83 R$ 1.766.933,76
10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL 00.079.036/0001-00 37 R$ 1.334.004,78

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.