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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/04/2025 | F A LIMA GLP | R$ 25.257,46 | R$ 0,00 | R$ 25.257,46 | Não se aplica | R$ 25.257,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270925Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Arare
EmpenhadoR$ 25.257,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.257,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.257,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 228,60 | R$ 0,00 | R$ 228,60 | Não se aplica | R$ 228,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 228,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 228,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.003,30 | R$ 0,00 | R$ 1.003,30 | Não se aplica | R$ 1.003,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.003,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.003,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.003,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.975,10 | R$ 0,00 | R$ 3.975,10 | Não se aplica | R$ 3.975,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270625Pago
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.975,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.975,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.975,10
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/04/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263325Pago
Publicação de Aviso de licitação. Pregão Eletrônico nº PE-2204.01/2025-SEAD. Objeto; Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/04/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 560,44 | R$ 0,00 | R$ 560,44 | Não se aplica | R$ 560,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO AMADOR, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.100225SECU.
EmpenhadoR$ 560,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/04/2025 | R DE SOUSA COSTA | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO AMADOR, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.100225SECU.
EmpenhadoR$ 1.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/04/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261625Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283425Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4251 a 4260 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.