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Despesa 03070123
Numero | Descrição |
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Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | OI S.A. - |
CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
Programa / Atividade | 2.080 - Manutenção do CRAS / PBF |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | Suplementação do empenho N° 01060087, referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelho do nº3633-1214, lotado nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2023. |
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