CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 716.395,73

R$ 716.395,73

R$ 716.395,73

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 52.287,0

R$ 52.287,0

R$ 52.287,0

FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 377.070,61

R$ 327.887,49

R$ 327.887,49

FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES DE ENDEMIAS

XX.X03.156/0001-96

R$ 42.868,0

R$ 42.868,0

R$ 3.400,0

FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 199.827,0

R$ 199.827,0

R$ 199.827,0

FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE

XXX.168.093-20

R$ 900,0

R$ 900,0

R$ 900,0

FRANCISCA JAQUELINE LOPES

XX.X82.636/0001-99

R$ 1.200,0

R$ 1.200,0

R$ 1.200,0

FRANCISCA JULIANA FELIÇO MOURÃO

XXX.826.933-09

R$ 10.260,0

R$ 10.260,0

R$ 10.260,0

FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME

XX.X09.614/0001-08

R$ 9.430,0

R$ 9.430,0

R$ 9.430,0

LUISA CAROLINDA OLIVEIRA LOURETO

XXX.378.263-90

R$ 60,0

R$ 60,0

R$ 60,0

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