CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

EMANOEL ALVES DE SOUSA

XXX.983.473-05

R$ 7.500,0

R$ 0,0

R$ 0,0

EMANOEL DE SOUSA MOREIRA

XXX.083.173-88

R$ 2.500,0

R$ 0,0

R$ 0,0

FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA

XXX.658.283-85

R$ 4.750,0

R$ 0,0

R$ 0,0

FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM

XX.X03.156/0001-96

R$ 287.080,59

R$ 287.080,59

R$ 287.080,59

FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 19.500,0

R$ 19.500,0

R$ 19.500,0

JOSE AIRTON DA SILVA LTDA

XX.X49.280/0001-48

R$ 8.400,0

R$ 8.400,0

R$ 8.400,0

FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 219.650,0

R$ 219.650,0

R$ 219.650,0

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 18.315,0

R$ 18.315,0

R$ 18.315,0

FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

XX.X18.356/0001-60

R$ 1.165.472,0

R$ 1.165.472,0

R$ 1.165.472,0

FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME

XX.X09.614/0001-08

R$ 4.180,0

R$ 4.180,0

R$ 4.180,0

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