CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

XX.X18.356/0001-60

R$ 270.898,0

R$ 270.898,0

R$ 270.898,0

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 3.903,0

R$ 3.903,0

R$ 3.903,0

FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 40.259,0

R$ 40.259,0

R$ 40.259,0

FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 4.100,0

R$ 4.100,0

R$ 4.100,0

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 84.689,93

R$ 84.689,93

R$ 84.689,93

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS

XX.X18.356/0001-60

R$ 69.909,35

R$ 69.909,35

R$ 69.909,35

SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA

XX.X68.596/0002-17

R$ 50.960,79

R$ 50.960,79

R$ 50.960,79

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO

XX.X18.356/0001-60

R$ 7.934,79

R$ 7.934,79

R$ 7.934,79

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE

XX.X18.356/0001-60

R$ 13.225,52

R$ 13.225,52

R$ 13.225,52

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF

XX.X18.356/0001-60

R$ 151.997,46

R$ 151.997,46

R$ 151.997,46

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