CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 64.760,0

R$ 64.760,0

R$ 64.760,0

FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DE EMFERMAGEM

XX.X18.356/0001-60

R$ 207.194,0

R$ 207.194,0

R$ 207.194,0

FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 642.101,0

R$ 642.101,0

R$ 642.101,0

FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 21.900,0

R$ 21.900,0

R$ 21.900,0

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 686.988,56

R$ 686.988,56

R$ 686.988,56

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS

XX.X18.356/0001-60

R$ 674.057,78

R$ 674.057,78

R$ 674.057,78

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO

XX.X18.356/0001-60

R$ 85.628,99

R$ 85.628,99

R$ 85.628,99

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE

XX.X18.356/0001-60

R$ 150.320,91

R$ 150.320,91

R$ 150.320,91

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF

XX.X18.356/0001-60

R$ 1.660.420,61

R$ 1.660.420,61

R$ 1.660.420,61

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS

XX.X18.356/0001-60

R$ 458.811,4

R$ 458.811,4

R$ 458.811,4

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