CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

FRANCISCA EMÍLIA DE SOUZA BRITO

XXX.725.863-09

R$ 5.136,0

R$ 1.712,0

R$ 1.712,0

FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 19.489,5

R$ 19.489,5

R$ 19.489,5

FOLHA DE PGTO SERVIÇOS UNIDADES EDUCACIONAIS(ASSESOR ESPECIA

XX.X18.356/0001-60

R$ 83.889,93

R$ 83.889,93

R$ 83.889,93

FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 49.183,2

R$ 24.591,6

R$ 24.591,6

FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

XX.X18.356/0001-60

R$ 11.463,67

R$ 11.463,67

R$ 11.463,67

FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

XX.X18.356/0001-60

R$ 549.515,5

R$ 549.515,5

R$ 549.515,5

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 7.935,0

R$ 7.935,0

R$ 7.935,0

FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 93.389,0

R$ 93.389,0

R$ 93.389,0

FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 8.200,0

R$ 8.200,0

R$ 8.200,0

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 169.818,2

R$ 169.818,2

R$ 169.818,2

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