CONSULTAR DESPESAS POR FORNECEDORES

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

XX.X18.356/0001-60

R$ 7.935,0

R$ 7.935,0

R$ 7.935,0

FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

XX.X18.356/0001-60

R$ 549.515,5

R$ 549.515,5

R$ 549.515,5

FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

XX.X18.356/0001-60

R$ 11.463,67

R$ 11.463,67

R$ 11.463,67

FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

XX.X03.156/0001-96

R$ 49.183,2

R$ 24.591,6

R$ 24.591,6

FOLHA DE PGTO SERVIÇOS UNIDADES EDUCACIONAIS(ASSESOR ESPECIA

XX.X18.356/0001-60

R$ 83.889,93

R$ 83.889,93

R$ 83.889,93

FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ

XX.X18.356/0001-60

R$ 19.489,5

R$ 19.489,5

R$ 19.489,5

FRANCISCA EMÍLIA DE SOUZA BRITO

XXX.725.863-09

R$ 5.136,0

R$ 1.712,0

R$ 1.712,0

FRANCISCA GEOVANIA CAVALCANTE VIEIRA

XXX.276.673-09

R$ 6.300,0

R$ 4.200,0

R$ 4.200,0

FRANCISCA IZABEL OLIVEIRA DE SOUZA

XXX.998.993-08

R$ 4.000,0

R$ 4.000,0

R$ 4.000,0

FRANCISCA JAQUELINE LOPES

XX.X82.636/0001-99

R$ 1.200,0

R$ 1.200,0

R$ 1.200,0

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