CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

15/01/2025

53.020.757/0001-03
53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

23120010

Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados aos veiculos Ônibus d...

Realizado

R$ 544,00

15/01/2025

19.646.519/0001-70
19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30120003

Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secreta...

Realizado

R$ 666,10

15/01/2025

12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30120014

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARE...

Realizado

R$ 1.602,00

15/01/2025

51.531.051/0001-80
SEC. DA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

15010005

devolução de saldo financeiro da Lei Complementar n°195, de 8 de julho de 2022, lei Paulo Gustavo.

Realizado

R$ 11.057,86

15/01/2025

02.546.584/0001-20
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120009

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA JOSÉ RIBAMR DE PAIVA, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS ...

Realizado

R$ 11.110,00

15/01/2025

10.552.460/0001-86
M RODRIGUES PINTO

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02120066

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS ...

Realizado

R$ 12.447,00

15/01/2025

52.988.592/0001-03
LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02120231

Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades H...

Realizado

R$ 423,58

15/01/2025

19.359.145/0001-01
L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120007

Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do m...

Realizado

R$ 19.008,91

15/01/2025

19.359.145/0001-01
L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120008

Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do...

Realizado

R$ 10.317,36

15/01/2025

19.359.145/0001-01
L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120005

Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a manutenção das Unidades dos PSF s, vinculados a Secretaria de Saúd...

Realizado

R$ 6.184,00

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