CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/12/2025

10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03120005

Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SBA-2H77, SAX-1F91 e SAZ-9J32, lotados no Transport...

Realizado

R$ 13.090,00

10/12/2025

07.047.251/0001-70
ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100146

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...

Realizado

R$ 2.078,41

10/12/2025

XXX.251.673-XX
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26110037

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESC...

Realizado

R$ 2.340,00

10/12/2025

01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26110033

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais, vincula...

Realizado

R$ 8.000,00

10/12/2025

10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03120006

Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-2I22 e OCQ-3292, lotados no Transporte Escolar, vincu...

Realizado

R$ 26.400,00

10/12/2025

61.349.539/0001-45
E. EMANUEL DE SOUSA FERREIRA LTDA.

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08120001

AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMINIO, REPARO E ACABAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, VI...

Realizado

R$ 1.300,00

10/12/2025

12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04120005

Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Soc...

Realizado

R$ 3.033,00

10/12/2025

12.079.662/0001-88
12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04120003

Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do municí...

Realizado

R$ 4.635,00

10/12/2025

01.733.438/0008-18
AUTO PEÇAS GUAXINIM

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26110034

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado a...

Realizado

R$ 4.490,00

10/12/2025

07.047.251/0001-70
ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090133

Fornecimento de Energia Elétrica, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, du...

Realizado

R$ 3.331,74

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