CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120049

AQUISIÇÃO DE SABÕES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECR...

Realizado

R$ 407,72

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03120013

Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Materiais Descartáveis, destinados as unidades educacionais, vinculadas a S...

Realizado

R$ 14.924,00

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120039

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISC...

Realizado

R$ 6.970,00

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120041

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO M...

Realizado

R$ 2.506,70

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120046

AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANC...

Realizado

R$ 1.900,00

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120048

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO L...

Realizado

R$ 346,00

17/12/2025

30.662.567/0001-94
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120041

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO M...

Realizado

R$ 2.506,70

17/12/2025

09.465.528/0001-00
JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

08100012

Aditivo da Construção de Pavimentação em Pedra Tosca e colchão de Areia, do Contrato 0602.01/2024, Sito a Rua C , n...

Realizado

R$ 28.676,04

17/12/2025

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

09120014

aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-489...

Realizado

R$ 3.352,80

17/12/2025

XXX.631.213-XX
JOSE FLAVIO BRITO SILVA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

15120002

Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 04 de dezembro de 2025, a fim de participar da REUNIÃO TECNICA COM AS EQUIP...

Realizado

R$ 120,00

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