| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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16/05/2022 |
07.327.166/0001-66 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
09050038 Aquisição de Peças, destinado a manutenção do veiculo Caçamba do PAC de placa OSK-4077, lotada na Malha Viaria, vinc... |
Realizado |
R$ 1.428,68 |
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16/05/2022 |
26.573.351/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050068 Aquisição de Para-choque Plastico, destinado a manutenção do veiculo Caminhão Bau de placa RIE-0H22, lotadas nas uni... |
Realizado |
R$ 6.842,22 |
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16/05/2022 |
10.587.062/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
16050001 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MU... |
Realizado |
R$ 17.905,00 |
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13/05/2022 |
17.593.214/0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
09050014 Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS s) - PSF s, vinculadas a... |
Realizado |
R$ 2.200,00 |
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13/05/2022 |
XXX.739.843-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
02050146 conserto de carteira escolar de madeira, destinado a redistribuição junto as unidades educacionais, vinculadas a Sec... |
Realizado |
R$ 1.080,00 |
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13/05/2022 |
23.718.356/0001-60 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
01040097 Pagamento de Bolsistas do Programa Pacto Pela Aprendizagem, Lei Estadual Nº 17,632/2021, com recursos do convênio Nº... |
Realizado |
R$ 10.000,00 |
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13/05/2022 |
11.040.315/0001-89 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050029 Aquisição de Madeiras e Pregos, destinados ao reparo e manutenção do Telhado da Sede da Secretaria de Educação do mu... |
Realizado |
R$ 4.317,50 |
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13/05/2022 |
07.625.271/0001-81 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050025 AQUISIÇÃO DE OLEO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO SHINERAY DE PLACA PMK-7560, LOTADA NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 28,00 |
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13/05/2022 |
07.625.271/0001-81 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02050024 AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO SHINERAY DE PLACA PMK-4850, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS ... |
Realizado |
R$ 848,00 |
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13/05/2022 |
17.593.214/0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
09050016 Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Soc... |
Realizado |
R$ 660,00 |
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