CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

16/05/2022

07.327.166/0001-66
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

09050038

Aquisição de Peças, destinado a manutenção do veiculo Caçamba do PAC de placa OSK-4077, lotada na Malha Viaria, vinc...

Realizado

R$ 1.428,68

16/05/2022

26.573.351/0001-85
R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050068

Aquisição de Para-choque Plastico, destinado a manutenção do veiculo Caminhão Bau de placa RIE-0H22, lotadas nas uni...

Realizado

R$ 6.842,22

16/05/2022

10.587.062/0001-03
F. C. CUNHA RUFINO - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

16050001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MU...

Realizado

R$ 17.905,00

13/05/2022

17.593.214/0001-11
J.P DE SOUSA CARLOS GAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

09050014

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS s) - PSF s, vinculadas a...

Realizado

R$ 2.200,00

13/05/2022

XXX.739.843-XX
FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02050146

conserto de carteira escolar de madeira, destinado a redistribuição junto as unidades educacionais, vinculadas a Sec...

Realizado

R$ 1.080,00

13/05/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PGTO - BOLSISTAS PROGRAM. PACTO PELA APRENDIZAGEM

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01040097

Pagamento de Bolsistas do Programa Pacto Pela Aprendizagem, Lei Estadual Nº 17,632/2021, com recursos do convênio Nº...

Realizado

R$ 10.000,00

13/05/2022

11.040.315/0001-89
F. RIBEIRO DE CARVALHO MADEIRAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050029

Aquisição de Madeiras e Pregos, destinados ao reparo e manutenção do Telhado da Sede da Secretaria de Educação do mu...

Realizado

R$ 4.317,50

13/05/2022

07.625.271/0001-81
P SERGIO DE PAULO PEÇAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050025

AQUISIÇÃO DE OLEO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO SHINERAY DE PLACA PMK-7560, LOTADA NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARI...

Realizado

R$ 28,00

13/05/2022

07.625.271/0001-81
P SERGIO DE PAULO PEÇAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050024

AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO SHINERAY DE PLACA PMK-4850, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS ...

Realizado

R$ 848,00

13/05/2022

17.593.214/0001-11
J.P DE SOUSA CARLOS GAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

09050016

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Soc...

Realizado

R$ 660,00

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