CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

28/06/2022

23.758.968/0001-87
CONTARH SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010165

Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFI...

Realizado

R$ 1.400,00

27/06/2022

08.655.731/0001-87
RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02050006

ARRENDAMENTO DO APLICATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ...

Realizado

R$ 633,12

27/06/2022

08.655.731/0001-87
RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02050005

LOCAÇÃO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAREN...

Realizado

R$ 633,12

27/06/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13060053

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de placas PMD-3360, lotado nas unidades da Secretaria de Saúde ...

Realizado

R$ 4.008,00

27/06/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13060052

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Kombi de placas OSN-9485, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da F...

Realizado

R$ 715,00

27/06/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13060051

Aquisição de Peças, destinadas ao conserto e manutenção do veiculo Sandero de placa OCL-9820, lotado no PSF do Distr...

Realizado

R$ 80,00

27/06/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13060049

Aquisição de Peças, destinadas a manutenção do Veículo Gol de placas OSU-6672, lotado nas unidades, vinculadas a Se...

Realizado

R$ 995,00

27/06/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHAFARIZ

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01060183

Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado ...

Realizado

R$ 49.357,50

27/06/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PGTO PROFISSIONAIS (MONITOR E ORIENTADOR EDUCACIONA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01060181

Serviços (Monitor Escolar, Auxiliar de serviços e Orientador Educacional), junto as unidades Educacionais vinculado ...

Realizado

R$ 6.971,32

27/06/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA INCENTIVO DA BANDA DE MUSICA

3.3.90.31.00 - Premiações cult.art.cient.desp.e outras

01060164

Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Junho...

Realizado

R$ 1.800,00

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