CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

18/07/2022

07.176.005/0001-19
M MIRANDA BARROS

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

01070040

Aquisição de Material Permanente, destinado as Unidades do Ensino Fundamental I e II, vinculados a Secretaria de Ed...

Realizado

R$ 5.650,00

18/07/2022

07.176.005/0001-19
M MIRANDA BARROS

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

01070039

Aquisição de Material Permanente, destinado as Unidades do Ensino Fundamental I e II, vinculados a Secretaria de Edu...

Realizado

R$ 61.650,00

18/07/2022

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11070015

Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de A...

Realizado

R$ 1.954,40

18/07/2022

05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01070027

Aquisição de Material de Procedimentos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculad...

Realizado

R$ 279,28

18/07/2022

23.990.236/0001-18
VITAL CLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

18070001

Consulta com Endocrinologista, destinado ao paciente Antonio Pereira da Silva, residente neste municipio, tendo em ...

Realizado

R$ 250,00

18/07/2022

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11070008

Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinados aos veiculos Ambulâncias de placas: OSK-9241, NUX-4217, PMR-48...

Realizado

R$ 3.932,18

15/07/2022

15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

11070038

Aquisição de um Veículo 0KM Tipo (Ambulância), destinado a Manutenção das atividades dos Programas de Media e Alta C...

Realizado

R$ 135.500,00

15/07/2022

XXX.724.143-XX
JEICIANE PORTELA GOMES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01060079

Serviços referente a Ornamentação das Festas Juninas, Realizadas em todas as Escolas, junto as Unidades Educacionais...

Realizado

R$ 1.579,00

15/07/2022

00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01060195

tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades e/ou Secretarias vinculadas ao Fun...

Realizado

R$ 10,00

15/07/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11070024

Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Amarok de placas OSU-7522, lotado nas unidades da Secretaria Municipal de ...

Realizado

R$ 1.345,00

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