CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01070172

Vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais da ADMINISTRAÇÃO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas uni...

Realizado

R$ 192.843,00

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01070171

vencimentos, gratificações e demais despesas dos profossionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades do ENSINO INFAN...

Realizado

R$ 241.501,96

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01060090

Suplementação de empenho estimativo 03030070, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profis...

Realizado

R$ 479.150,61

29/07/2022

XXX.545.543-XX
FRANCISCA LOPES VIEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

04010007

LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMATERCE (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL...

Realizado

R$ 500,00

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01060094

Suplementação do empenho estimativo 01030052, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, ...

Realizado

R$ 8.017,10

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01070170

vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria de Trabalho e Ação Social deste munic...

Realizado

R$ 18.884,42

29/07/2022

11.719.119/0001-35
AMARAL & AMARAL LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

22070003

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMP-3551, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO ...

Realizado

R$ 5.050,00

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01070142

Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural ...

Realizado

R$ 21.232,50

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01070141

Serviços como Diaristas, quando em reforma da Crechê Castelo Encantado/ na sede deste Municípío. Referente ao mês de...

Realizado

R$ 28.319,00

29/07/2022

23.718.356/0001-60
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01070128

Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de...

Realizado

R$ 52.292,00

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