CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

02/01/2026

XXX.352.363-XX
LINDALEIA AIRES EVANGELISTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02010042

Serviços prestados com a Realização de Palestra, a ser realizado como atividade duarnte a Jornada Pedagógica 2026, c...

Realizado

R$ 480,00

02/01/2026

00.394.460/0058-87
P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA

3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas

02010033

Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria do ...

Realizado

R$ 5.000,00

02/01/2026

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02010020

Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-...

Realizado

R$ 34.000,00

02/01/2026

XXX.045.603-XX
MARIA VITÓRIA VASCONCELOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02010043

Serviços prestados com a Realização de Palestra, a ser realizado como atividade duarnte a Jornada Pedagógica 2026, c...

Realizado

R$ 1.400,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010029

Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste ...

Realizado

R$ 2.000,00

02/01/2026

26.158.902/0001-44
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010038

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCL...

Realizado

R$ 2.200,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010025

Tarifas telefônicas, de Aparelhos lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde deste município, no corrente...

Realizado

R$ 5.000,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010026

Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação dest...

Realizado

R$ 4.000,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010024

Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan...

Realizado

R$ 7.000,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010029

Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste ...

Realizado

R$ 2.000,00

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