CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010028

Pagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - ...

Realizado

R$ 3.000,00

02/01/2026

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02010021

Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de pla...

Realizado

R$ 34.000,00

02/01/2026

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02010017

Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS...

Realizado

R$ 19.999,96

02/01/2026

04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010008

Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades das praças José Eduardo Severiano, no Distrito de Lagoa de...

Realizado

R$ 7.500,00

02/01/2026

04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010007

Tarifas de Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural d...

Realizado

R$ 3.000,00

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010024

Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finan...

Realizado

R$ 7.000,00

02/01/2026

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

02010005

Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), Durante o exercicio financeiro do ...

Realizado

R$ 139.589,10

02/01/2026

76.535.764/0020-06
OI S.A. -

3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

02010029

Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste ...

Realizado

R$ 2.000,00

02/01/2026

07.149.579/0001-06
J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02010022

Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinc...

Realizado

R$ 19.999,96

02/01/2026

07.040.108/0001-57
CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010010

PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, VINCULADA A ...

Realizado

R$ 2.000,00

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