CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030081

Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Municípi...

Realizado

R$ 19.055,00

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG DOS DIARISTAS DE CAPINA DE RUAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030080

Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de...

Realizado

R$ 47.017,00

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030060

Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculado as Unidades da Secretária Municipal de Agricu...

Realizado

R$ 592,00

01/03/2021

XX.X83.848/ 0002-64
F A LIMA GLP

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030032

Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S500), destinado as Máquinas Pesadas e ao veiculo Caminhão Caçamba de ...

Realizado

R$ 3.172,54

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG. PLANTÕES DE TEC.DE ENFERMAGEM

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030098

Serviços técnicos profissionais especializados, como Técnico de Enfermagem quando em serviços de plantões, no enfren...

Realizado

R$ 1.302,00

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAG. PLANTÕES DE TEC.DE ENFERMAGEM

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030099

Serviços técnicos profissionais especializados, como Técnico de Enfermagem quando em serviços de plantões, junto ao ...

Realizado

R$ 9.362,00

01/03/2021

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

01030119

Suplementação do empenho estimativo 04010071, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal,...

Realizado

R$ 835.000,00

01/03/2021

XX.X11.443/ 0001-07
EXECUTE COMPUTADORES LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030003

Aquisição de Switch 16 portas, destinado ao setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de administração e Finanç...

Realizado

R$ 232,00

01/03/2021

XXX.296. 173-48
GRETCHEN FLÁVIA DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

01030065

serviços como Professora nos turnos manhã e tarde, na escola E.E.F Firmino José, no Distrito de Lagoa de Santo Anton...

Realizado

R$ 1.369,00

01/03/2021

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores

01030094

PGTO DE GPS DO INSS (CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIO - ORCAMENTÁRIO) REF. AO MÊS 11/2020.

Realizado

R$ 4.727,24

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