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Despesa 01070011
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 08/07/2025 |
| Credor | AUTO PEÇAS GUAXINIM |
| CPF/CNPJ | 01.733.438/0008-18 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | PE01.050724SEAD |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.056 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6166. |
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