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Despesa 05010023
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 05/01/2026 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | 23.718.356/0001-60 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
| Programa / Atividade | 2.057 - Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2026. |