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Despesa 12010002
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 19/01/2026 |
| Credor | AUTO PEÇAS GUAXINIM |
| CPF/CNPJ | 01.733.438/0008-18 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | PE01.050724SEAD |
| Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.022 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00 - Material de consumo |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Educação |
| Histórico | Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7403. |