CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010023
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 29/10/2025 |
| Credor | OI S.A. - |
| CPF/CNPJ | 76.535.764/0020-06 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria do Trabalho e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
| Programa / Atividade | 2.058 - Manutenção do Conselho Tutelar e Conselhos Vinculados |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | Pagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2025. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00